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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-23</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-05-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it/it-it/xml/legge190/2019</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CENTRALINO TELEFONICO, ARMADIO RACK E SISTEMAZIONE CABLAGGI. DITTA BMS SRL DI TORTONA</oggetto>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ ED ANTINFORTUNISTICO PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTERNA. DITTA ROVATI UTENSILI SRL DI BRONI.</oggetto>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVA ILLUMINAZIONE ESTERNA PER IL MUNICIPIO E LA PIAZZA AMMIRAGLIO FARAVELLI. DITTA POLIELETTRIC SRL DI CASTEGGIO</oggetto>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA CHIUSURA DEL DEPOSITO REALIZZATO PRESSO IL CIMITERO PRINCIPALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA - DITTA EDILCENTRO SRL BRONI</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NUOVA CALDAIA PER L’ASILO NIDO DI SANTA MARIA DELLE VERSA. DITTA LA SANITERMICA SRL DI STRADELLA</oggetto>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ELETTRICI VARI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA COMASCHI LUIGI- SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>481.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANALI PER IL DEFLUSSO DELL’ACQUA PIOVANA DAL TETTO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LPL SRL DI REDAVALLE (PV)</oggetto>
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          <codiceFiscale>01910390184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LPL LAVORAZIONE PIEGATURA LATTONERIE SRL </ragioneSociale>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER L’UFFICIO TECNICO. DITTA MAGGIOLI SPA.</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN PORTAOMBRELLI PER IL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA. DITTA MOBILFERRO SRL</oggetto>
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          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIBONI SEGNALETICA SRL DI S. STEFANO LODIGIANO (LO</oggetto>
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          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>253.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA FILTRI CONDIZIONATORE DELL’UFFICIO ANAGRAFE, E SOSTITUZIONE MISCELATORE LAVABO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA MARIA DELLE VERSA. DITTA LA SANITERMICA SRL DI STRADE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI E FORMAZIONE DI UN DEPOSITO PRESSO IL CIMITERO PRINCIPALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA - DITTA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI BASSI CRISTIAN DI SANT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ASFALTO E TOUT-VENANT DA UTILIZZARE DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA I.C.E.S. SRL DI ARENA PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 10, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOENERGY SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOENERGY SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA ANGELO ACHILLI - DITTA CDN DI DELLAFIORE NICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO DEL TRATTO DEL FOSSO DI MOGLIALUNGA IN COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA. DITTA S.P.T.I. SRL DI STRADELLA (PV)  
CUP: C73H19000280001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DI MOGLIALUNGA IN COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE.
DITTA EBNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/SABBIA DALLE STRADE ED AREE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2019-2020 E 2020-2021. AGGIUCAZIONE PROCEDURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02228720187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/SABBIA DALLE STRADE ED AREE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2019-2020 E 2020-2021. AGGIUCAZIONE PROCEDURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/SABBIA DALLE STRADE ED AREE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2019-2020 E 2020-2021. AGGIUCAZIONE PROCEDURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02228720187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02228720187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>enel energia spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>enel energia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE PER IL NUOVO CAMPETTO DA CALCIO DI VIA CARABINIERI D’ITALIA - DITTA CROSIGNANI DANTE SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01340580180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSIGNANI DANTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01340580180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSIGNANI DANTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>319.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER MODIFICA PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE ELETTRICA STAND MERCATO COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA – PER. IND. PANE DANIELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNADNL56M06B201F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANE DANIELE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNADNL56M06B201F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANE DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA POTATURA DELLE PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASTAGNA GABRIELE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z762A1EDAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GHIAIETTA BIANCA PER IL CIMITERO COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA - DITTA VERCESI VITO MARMI &amp; GRANITI DI MONTÙ BECCARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>VRCVTI75R31C261R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmi e Graniti Alberti di Vercesi Vito</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRCVTI75R31C261R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmi e Graniti Alberti di Vercesi Vito</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612A713A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTO DI DONAZIONE A FAVORE DEL COMUNE. STUDIO NOTARILE BOIOCCHI DI CASTEGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BCCMRC68T11B201V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOIOCCHI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCMRC68T11B201V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOIOCCHI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PRESA D’ATTO DELLA VOLTURA DELL’UTENZA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRONI-STRADELLA GAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967760180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI-STRADELLA GAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO DI SANNAZZARO. DITTA EDILCENTRO SRL DI BRONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE CON BOTTESPURGHI PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONI E POZZETTI FOGNATURA CHIESA E PALAZZETTO - DITTA RICCARDI S.N.C. DI RICCARDI ADRIANO &amp; C. BRONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01575910185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SNC DI RICCARDI ADRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575910185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SNC DI RICCARDI ADRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA POTATURA DEI CIPRESSI PRESSO IL CIMITERO DI SANNAZZARO, E TAGLIO PIANTE ED ERBA SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASTAGNA GABRIELE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MURI PRESSO IL CIMITERO DI SANNAZZARO, RIMOZIONE E POSA DI NUOVA ALTALENA PRESSO PARCO GIOCHI DI PALAZZO PASCOLI - DITTA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI BASSI CRISTIAN DI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2890.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA COGESTRA SRL DI SANTA MARIA DELLA VERSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>989.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA COMASCHI LUIGI- SANTA MARIA DELLA VERSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3379.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PITTURA MURALE PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO COLORI DI AZZALINI STRADELLA (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO COLORI SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GRUPPO DI TRASCINAMENTO DELLA PESA PUBBLICA. DITTA LASER SRL DI TORINO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO SITO IN LOC. PIZZOFREDDO. IMPRESA EDILE CDN DI DELLAFIORE NICOLA - ROVESCALA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA - DITTA VERCESI ALFIO &amp; C. SNC DI CANNETO PAVESE. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141470185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALFIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01141470185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALFIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE CORNICIONI PRESSO IL CIMITERO DI SANNAZZARO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LPL SRL DI REDAVALLE (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910390184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LPL LAVORAZIONE PIEGATURA LATTONERIE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910390184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LPL LAVORAZIONE PIEGATURA LATTONERIE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>276.54</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DI MOGLIALUNGA IN COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA ALLA DITTA IMMOBILIARE CARDANINI SRL FRAZ. VALVERDE COLLI VERDI (PV)
CUP C73H19000480006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263010189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOBILIARE CARDANINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02263010189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOBILIARE CARDANINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39110.59</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.T.G. SRL- COLOGNO MONZESE (MI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356570155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITG LUTECH SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356570155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITG LUTECH SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E295E604</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02385390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SVEGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SVEGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3222.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3629F178B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOSSA IMHOFF PER CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCENTRO SRL- BRONI (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5528D6F1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ROSA DEI VENTI CON SEDE IN STRADELLA (PV) DAL 01.10.2019 FINO AL 31.10.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1713.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1564.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3829E8DD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE RADIATORE A 13 ELEMENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA.  DITTA LA SANITERMICA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F29E306B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI ARMADI PER L’UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRUFFICIO LORETO SPA (MI). </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2A29E1E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE PESA PUBBLICA. DITTA LASER SRL DI TORINO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E29D9765</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL “TERZO RESPONSABILE” DEGLI STESSI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020– AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5029BB203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIBONI SEGNALETICA SRL DI DI S. STEFANO LODIGIANO (LO).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1558.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1558.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9929AD965</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DI MOGLIALUNGA IN COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA. DITTA EBNER SRL DI MORTARA (PV)  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6656.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3224.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD029BB137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO SITO IN VIA SALVO D’ACQUISTO. DITTA COSTRUZIONI EDILI BASSI CRISTIAN- SANTA MARIA DELLA VERSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2979AC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI SANTA MARIA DELLA VERSA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESISTENTI ALLA DITTA FALEGNAMERIA FORTUNATI DI FORTUNATI GIAMPIETRO- LIRIO (PV)
CUP C72J1900022000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRTGPT59L29B201X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI di Fortunati Giampietro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRTGPT59L29B201X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI di Fortunati Giampietro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7901280685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI FREQUENTANTI L'ISTITUO COMPRENSIVO VALLE VERSA A.S. 2019/20-2020/21-2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36891.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B299B4C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI– AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>826.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA MORAVIA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE TERMICI. DITTA LA SANITERMICA SRL- STRADELLA (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA COSTRUZIONI EDILI BASSI CRISTIAN- SANTA MARIA DELLA VERSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ASFALTO E TOUT-VENANT DA UTILIZZARE DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA I.C.E.S. SRL DI ARENA PO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNUALE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI SANTA MARIA DELLA VERSA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIA DI POCATERRA NADIA E C. SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITÀ INTERNET EOLO PER GLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA AMMIRAGLIO FARAVELLI 1- DITTA EOLO SPA- BUSTO ARSIZIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RETE RECINZIONE PER IL NUOVO CAMPETTO DA CALCIO DI VIA CARABINIERI D’ITALIA- DITTA LEROY MERLIN </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO SOFFIATORE ECHO PB2620 E RIPARAZIONE RASAERBA AS-MOTOR-DITTA AGRISTORE GRAMEGNA SRL CON SEDE A BRONI (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON ACCESSO DALLA VIA XXV APRILE ALLA DITTA APPALTATRICE IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE EMILIO SRL DI SAN ROCCO AL PORTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08015420154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE EMILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08015420154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE EMILIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8539.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8539.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE I° ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PGT DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA AL DOTT. GEOL. PATRIZIA BELLINZONA. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLPRZ63S51G388I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Geol. Patrizia Bellinzona</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLPRZ63S51G388I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Geol. Patrizia Bellinzona</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA GRIGLIA STRADALE E POZZETTO PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA MONTALE - DITTA VERCESI ALFIO &amp; C. SNC DI CANNETO PAVESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141470185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALFIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01141470185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALFIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANALE IN CEMENTO VIBROBASE GHISA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN PIAZZA XIX MARZO- DITTA EDILCENTRO SRL BRONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>752.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z942964F2C</cig>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TUBI RECINZIONE PER IL NUOVO CAMPETTO DA CALCIO DI VIA CARABINIERI D’ITALIA- DITTA BRONIFER - CIGOGNOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01858530189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONIFER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01858530189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONIFER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1134.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB2961443</cig>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO. DITTA A&amp;B SAS DI BELLIN &amp; C. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B S.A.S. di Iva Bellin e c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B S.A.S. di Iva Bellin e c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>218.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SEGGIOLINO A GABBIA PER ALTALENA SITUATA PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA E ACQUISTO DI NUOVA ALTALENA PRESSO PARCO GIOCHI DI PALAZZO PASCOLI. DITTA HOLZOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762120226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLZHOF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LISTONI IN LEGNO DI TAVOLI E PANCHINE SITUATI PRESSO PARCO GIOCHI DI PALAZZO PASCOLI. DITTA FALEGNAMERIA FORTUNATI DI FORTUNATI GIAMPIETRO –LIRIO (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRTGPT59L29B201X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI di Fortunati Giampietro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRTGPT59L29B201X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI di Fortunati Giampietro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2957DAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO TECNICO. DITTA F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC12956E07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANALE IN CEMENTO VIBROBASE GHISA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN LOC. CASA BARDONE- DITTA EDILCENTRO SRL BRONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332906C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE – BRAGA MASSIMO DI SANTA MARIA DELLA VERSA. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>997.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z392796A80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ASFALTO E TOUT-VENANT DA UTILIZZARE DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA I.C.E.S. SRL DI ARENA PO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5620E6A23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON ACCESSO DA VIA XXV APRILE ALLA SOCIETÀ S.P.T.I. SRL DI S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2428C3AC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO DANNI AL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO ALLUVIONE 28 MAGGIO 2019.
DITTA FARAVELLI F.LLI DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8725CC311</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE I° ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.G.T. DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. ALL’ARCH. ALBERTI C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRCST71M03G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberti Cristiano Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRCST71M03G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberti Cristiano Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2968.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2968.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE28E38C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO DELL’ERBA LUNGO I CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA FARAVELLI F.LLI SNC DI FARAVELLI VITTORIO &amp; C. SNC DI SANTA MARIA DELLA VERSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5528D6F1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ROSA DEI VENTI CON SEDE IN STRADELLA (PV) DAL 01.07.2019 FINO AL 30.09.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4768.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4321.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9028C3B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIO DELL’ERBA PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DIETRO SCUOLE E PALAZZETTO, PRESSO LA PIAZZA FAUSTO COPPI E L’EDIFICIO COMUNALE IN LOC. DONELASCO E ABBATTIMENTO PIANTA SECCA PRESSO IL CIMITERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F28C2A57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VIDEO ISPEZIONE CONDOTTA ACQUE METEORICHE E PLUVIALI IN VIA CAVOUR A SANTA MARIA DELLA VERSA. DITTA A&amp;C DI ANELLI ALBERTO &amp; C. SNC DI CURA CARPIGNANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00506440189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;C DI ANELLI ALBERTO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00506440189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;C DI ANELLI ALBERTO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF528B2E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BOTOLA DELL’OSSARIO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO- DITTA NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE- SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE CRE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STRADA INTERNA E PIAZZA IN LOC. PIZZOFREDDO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FARAVELLI F.LLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC DI SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
CUP C77H19000280001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29483.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29483.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TRAVERSA PER FUNIVIA GIOCO, PRESSO PARCO GIOCHI PALAZZO PASCOLI - DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEBO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEBO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE028805EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONI PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI SANTA MARIA DELLA VERSA. DITTA LA SANITERMICA SRL - DI STRADELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTO DI MESSA TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT E SCUOLE SITE IN VIA MORAVIA 7 E PIAZZA PERTINI 1 – DITTA ELLISSE SRL DI TORINO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02454470184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02454470184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E286E521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANTA MARIA DELLA VERSA. DITTA BRAMBILLA E MAINI S.N.C. DI STRADELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00233720184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAMBILLA E MAINI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00233720184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAMBILLA E MAINI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z98286B3DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIBONI SEGNALETICA SRL DI DI S. STEFANO LODIGIANO (LO). </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2371.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z952716F7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA “MADELLA” A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI DAL 1 GENNAIO AL 3 GIUGNO 2013. IMPRESA VERCESI ALFIO &amp; C. SNC DI CANNETO PAVESE  CUP C76G18000560002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01141470185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALFIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01141470185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALFIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23360.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23360.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z71285CDB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA POTATURA PIANTE E ABBATTIMENTO PINI IN PIAZZA MARCONI E NELLA PIAZZA DI PIZZOFREDDO. DITTA CASTAGNA GABRIELE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z372845838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCALE SACCHI DI ASFALTO KALT ASPHALT PLUS – DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265960227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETON ASFALTI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01265960227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETON ASFALTI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72285CDFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANALE IN CEMENTO VIBROBASE GHISA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN VIA FELLINI E IN LOC. CASA ALBERTINI- DITTA EDILCENTRO SRL BRONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478420183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCENTRO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46282BC8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA COGESTRA SRL DI SANTA MARIA DELLA VERSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD228137C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE MONOSPLIT DAIKIN PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA - DITTA LA SANITERMICA SRL CON SEDE IN STRADELLA (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1397.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1397.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1728129A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO TRATTORINO RASAERBA HONDA HF2417HME-DITTA AGRISTORE GRAMEGNA SRL CON SEDE A BRONI (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ASFALTO E TOUT-VENANT DA UTILIZZARE DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA I.C.E.S. SRL DI ARENA PO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA/SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA/SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI POLITI SNC DI POLITI MARCO E C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5704.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA/SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02228720187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3710.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3710.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO TRATTI MURO DI RECINZIONE PERICOLANTI PRESSO IL CIMITERO DI SANNAZZARO.
IMPRESA EDILE C.D.N. DI DELLAFIORE NICOLA ROVES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10546.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STRADA INTERNA E PIAZZA IN LOC. PIZZOFREDDO. DITTA FARAVELLI F.LLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC DI SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
CUP C77H19000280001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7250.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VASCA GRANDE DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN VIA MORAVIA. DITTA TECNOPISCINE INTERNATIONAL SRL VIA MILANO 140 10036 SETTIMO TORINESE (TO).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOPISCINE INTERNATIONAL SRL </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02916620012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPISCINE INTERNATIONAL SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20877.24</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE BAGNI PRESSO SCUOLA MEDIA DI SANTA MARIA DELLA VERSA. DITTA LA SANITERMICA SRL- DI STRADELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DI AVVISO DI ADOZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T), PER SPECIFICAZIONE DI C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI E C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI E C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>407.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212799AF0</cig>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>enel energia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>enel energia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39999.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE ATTRAVERSO ARCA-SINTEL. COOPERATIVA ROSA DEI VENTI CON SEDE IN STRADELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4619.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4604.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B27CB029</cig>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PALAZZO  – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>561.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB27CADFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA TORRE DI SORIASCO – DITTA CROSIGNANI CARLO DI SANTA MARIA DELLA VERS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSCRL63E09I968B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSIGNANI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSCRL63E09I968B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSIGNANI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>664.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE827CAEF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA POTATURA DELLE PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASTAGNA GABRIELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E27AEA3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GRIGLIA E CORDOLI IN CEMENTO. CAMMI GROUP SPA DI CASTEL SAN GIOVANNI. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680280989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMMI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680280989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMMI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RASAERBA OREC GRH35- AGRISTORE GRAMEGNA SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z11277ED1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 10, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOENERGY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOENERGY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11970.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2273C978</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE – BRAGA MASSIMO DI SANTA MARIA DELLA VERSA. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA26C7C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTO DI MESSA TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – DITTA ELLISSE SRL DI TORINO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02454470184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02454470184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84272429C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPIE PER ACCESSO AGLI ATTI – DITTA L’UFFICIO MODERNO DI BASSANI CORA MERCEDES CON SEDE IN VIA GRAMSCI 2, STRADELLA-ACCERTAMENTO ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA DI RICHIESTA DI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02613360185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFFICIO MODERNO DI BASSANI CORA MERCEDES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02613360185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFFICIO MODERNO DI BASSANI CORA MERCEDES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z00274BBB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELETTRODI E BATTERIA PER IL DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA. DITTA SEI SAFE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12371531000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEI SAFE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12371531000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEI SAFE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD274C0F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE ANNUO SERVIZI DI BASE ANCITEL PER ADESIONE ACI PRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z56272DAEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CON L’E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI – SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI – IMPEGNO PER L’ANNO 2019 E 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI E.N.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI E.N.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z392796A80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO BITUMATO PER L’ANNO 2019 ALLA DITTA I.C.E.S. SRL, ARENA PO (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z692704169</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE PARZIALE AL PGT....DITTA A. MANZONI &amp; C. SPA DI MILANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI E C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI E C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D22CF617</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA IDRICA ED ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iren Mercato S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iren Mercato S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6426C63C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE ANNUO CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA. AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CESTINI DA ESTERNO DA POSIZIONARSI NELLA NUOVA PIAZZA FULCO DI SANTA MARIA DELLA VERSA – PUBLICENTER SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBLICENTER SANTANGELO FILOMENA &amp; C SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01342670187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICENTER SANTANGELO FILOMENA &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO STATO D’AVANZAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA/SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1297.50</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO STATO D’AVANZAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA/SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO STATO D’AVANZAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA/SALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02228720187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ. AGR. BOSCO LONGHINO DI FARAVELLI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER N. 2 SERVOSCALA E N. 1 PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATI PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA MARIA DELLA VERSA – DITTA BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL –</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>337.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ASFALTO E TOUT-VENANT DA UTILIZZARE DA PARTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA I.C.E.S. SRL DI ARENA PO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE BUONI PASTO ELETTRONICI E CANONE MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3592.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SVEGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SVEGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE APPLICATIVO PAGOPA E ASSISTENZA DA REMOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423240727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI E SOLUZIONI</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE AL PROGRAMMA TELEVISIVO RICETTE ALL'ITALIANA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11387571000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME PRODUCTION SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SCUOLABUS</oggetto>
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          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17835.30</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SVEGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TENDE PER LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Elen Parati</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Elen Parati</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>GOBBI MARZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERCESI DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERCESI DANIELE</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO SCANNER E PERIFERICHE PC</oggetto>
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          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>817.40</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GIORNATA DI FORMAZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>469.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER E TAMBURO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>331.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>331.84</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z732833D59</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TENDE PER SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02080890185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elen Parati</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02080890185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elen Parati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>268.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD428B299C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO DEMOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342A338EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z592988D83</cig>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL PASTELLO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUMA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL PASTELLO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>214.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>193.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA VANETTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01340050184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA VANETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>151.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>151.25</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTINE ARCHIVIO ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>123.22</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI ONLINE LEGGI D’ITALIA PER IL QUINQUENNIO 2019-2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sistema Leggi d’Italia Enti Locali on-line edito dal Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sistema Leggi d’Italia Enti Locali on-line edito dal Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE SPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3846.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3704.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE SPA – anno 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2848.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2848.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA INCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1850.14</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE  RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE DELL’ ENTE CON LA SOCIETA DUAL ITALIA SPA PER IL PERIODO 04.12.2019 – 04.12.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1845.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1845.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA RC patrimoniale colpa lieve</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1845.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1845.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI E DI INUMAZIONE DELLA SALMA DI I.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRSGMN46R26F701I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>impresa Funebre Versiglia Germano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRSGMN46R26F701I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>impresa Funebre Versiglia Germano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC42AE9A7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA FURTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z45272A64E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>897.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>897.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E27173E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA ANTIVIRUS TREND-MICRO WORRY-FREE PER 20 UTENZE - ANNO 2019 E SOSTITUZIONE DI UNO SWITCH 8 PORTE 10/100/1000</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>RINNOVO POLIZZA Rischio elettronico</oggetto>
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          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA/ARD PER L’AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO ZA676YN</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>Rinnovo Polizza assicurazione RC PIAGGIO PORTER FT015GM</oggetto>
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          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLO STESSO.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EPUBLIC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01902060035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPUBLIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI  ASSICURAZIONE R.C.A. E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO TARGATO FT015GM PER IL PERIODO 13.02.2019/04.02.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE RC LAND ROVER DEFENDER ZA676YN</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NELLA G.U. PARTE I, V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI DELL'ESTRATTO-AVVISO RIGUARDANTE LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL PERIODO  01.07.2019-31.12.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>502.57</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>485.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DN399VN PIAGGIO PORTER TIPPER 1.3 16V</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA BT739MT FIAT DOBLO' 1.2 CAT CARGO LAMIERATO</oggetto>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA YA917AJ FIAT PUNTO 1.2 8V 5 PORTE YOUNG</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B2AE9B31</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE INC/FURTO/ATTI VAND/EV.NAT/CRIST/INF COND TARGA ZA676YN</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA/ARD PER L’AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO BT739MT – AXA ASSICURAZIONE - PER IL PERIODO 23.03.2019 – 04.12.2019 – RINNOVO.</oggetto>
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          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA/ARD PER L’AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DN399VN – AXA ASSICURAZIONE - PER IL PERIODO 23.03.2019 – 04.12.2019 – RINNOVO.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>315.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI WEB DI CALCOLO IMU E TASI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento di servizi in materia pensionistica</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO POLIZZA Infortuni Gruppo Autieri</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER ADEMPIMENTO ANAC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CHIUSURA PRATICA PENSIONISTICA DIPENDENTE DELLABIANCA MARCO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTE FIAT PUNTO YA917AJ</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA26AF5AF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCA RELATIVA AL PIAGGIO PORTER TARGATO FT015GM</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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      <cig>Z3929C3CEC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12220.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE82B5069F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTI CONGIUNTI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5C26C7F02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA M. N</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5761.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE SPA – anno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2533.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2019 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA628E4619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA  DI ASSICURAZIONE PER LA  RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI (R.C.T)  E PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA CON LA SOCIETÀ NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER IL PERIODO 13.07.2019 - 04.12.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2056.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2AA2AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento di servizi di svolgimento di prova preselettiva per il CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGOR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092420011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Schema Progetti di Campobello L. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03092420011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Schema Progetti di Campobello L. &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93299B494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1353.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB29D8424</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE. RINNOVO POLIZZA CON LA SOCIETA' DAS PER IL PERIODO 01.10.2018/01.10.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>IMPEGNO DI</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI FISCALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E26C7CCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX M282N</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80239A052</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI PRIVACY  E FUNZIONE DI DPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491250060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSI SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02491250060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSI SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2506.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>834.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5229D8446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO IN FAVORE DEL SERVIZIO PRESTATO DAI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA CON CATTOLICA ASSICURAZIONI, PER IL PERIODO 21/09/2019-21/09/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834380998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANUA BROKER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>784.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>784.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE328E46DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA R.C.A. AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO YA917AJ E INFORTUNIO CONDUCENTE PER IL PERIODO 11.07.2019 - 04.12.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192715FB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI CU 2019 RELATIVI AI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI ESTERNI LIQUIDATI NELL’ANNO 2018 E SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA DELLA DIPENDENTE POZZI MARIA GRAZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E28E4583</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI IN FAVORE DEL SERVIZIO PRESTATO DAI VOLONTARI AUTIERI PER MANUTENZIONE DEL VERDE IN AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO 03/07/2019 -  04/12/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z812B1B82B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2014-2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER IL TRIENNIO 2018/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO GESTIONE IVA E DICHIARAZIONI CONNESSE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FRASCHINI NADIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRSNDA60T58G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASCHINI NADIA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA – INCARICO FINO AL 30.09.2019 DI REFERENTE DEL QUESTIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02385390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SVEGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SVEGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PROGRAMMA GESTIONALE SICRAWEB NELLA SEZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA/INVENTARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>129600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32738.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR FOOD S.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09226890011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M.I. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659060337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA CHEF SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08590821008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASCINA GLOBAL SERVICES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01939920185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPI PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5663.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364500187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABY WORLD S.N.C. DI LAMBRESA LAURA E C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11948731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAIROS SOC. COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364500187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABY WORLD S.N.C. DI LAMBRESA LAURA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRIBUTO ANAC PER BANDO DI GARA CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7446587DFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177822.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58681.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>791639931E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL PERIODO  01.07.2019-31.12.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE Società per Azioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE Società per Azioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18748.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>