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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-05-02</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-15</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it/it-it/xml/legge190/2018</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/19-2019/20-2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 10, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – Gas Na</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOENERGY SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388, 15^ EDIZION</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iren Mercato S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Determina a contrattare e affidamento dei lavori di manutenzione di Via Fellini e cimitero del capoluogo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per l’esecuzione di indagini geologiche e redazione di relazione geologica-geotecnica per caratterizzazione del terreno presso il cimitero di Donelasco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di asfaltatura in via Magnani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza per la realizzazione di nuovo parcheggio pubblico con accesso da via XXV Aprile alla Società S.T.P.I. Srl di Stradella, attraverso ARCA-SIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02493760181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società S.T.P.I. Srl stp</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di gas naturale degli immobili comunali – Presa d’atto della voltura dell’utenza del Polo sportivo comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01967760180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI-STRADELLA GAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per lavori di segnaletica orizzontale e verticale</oggetto>
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          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione giochi in legno presso il parco giochi comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico professionale per la redazione dello studio geologico a supporto di una variante parziale al PGT del Comune di Santa Maria della Versa al Dott. Geol. Patrizia Bellinzona attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Dott. Geol. Patrizia Bellinzona</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BLLPRZ63S51G388I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Geol. Patrizia Bellinzona</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4490.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di consolidamento del cimitero di Donelasco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Giorgi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02212080183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Giorgi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per la messa a norma dell’impianto elettrico dell’edificio comunale denominato “ex macello” in Via Crispi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>878.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per potenziamento impianto di illuminazione pubblica in Via Moravia presso il Parco Autieri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1147.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per potenziamento impianto di illuminazione pubblica in Loc. Ca’ Nova  
Impegno di spesa per potenziamento impianto di illuminazione pubblica in Loc. Ca’ Nova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>964.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi al taglio delle piante del cimitero comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di predisposizione di illuminazione pubblica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di segnaletica verticale da posizionare nella nuova piazza di Via XXV Aprile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02985820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBONI SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>egno di spesa per acquisto di vestiario per il gruppo comunale di protezione civile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UBBIALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02971520164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBBIALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>294.19</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>294.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA - PROROGA SERVIZIO ALLA SOCIETA'"  BONSIGNORE &amp; PARTNERS INSURANCE BROKER SRL" CON SEDE IN MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI PER AVVISI ACCERTAMENTO IMU-TASI 2016E PROIEZIONE DATI- APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO MAN. INTERESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL PERIODO  01.01.2019-31.12.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 2018 AL 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>177822.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3041.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ( GDPR ) IN MATERIA DI PRIVACY  E FUNZIONE DI DPO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE ARCA-SINTEL ALLA DR.SSA SIMONA PERSI DI TORTONA (AL).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02491250060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONA PERSI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02491250060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONA PERSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4472.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ARCHIVI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI DELLE ANNUALITA' PREGRESSE E  SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FIANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA M.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRE ESSE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01625840606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.N. - ANNO 2018 - CENTRO PAOLO VI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>INCARICO GESTIONE IVA E DICHIARAZIONI CONNESSE ANNO 2018 - STUDIO FRASCHINI NADIA DI BELGIOIOSO (PV)</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018 TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018 MENSA SCOLASTICA PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 MENSA SCUOLASTICA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI 2° E 3° TRIM. 2018</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO, GIUGNO ED OTTOBRE 2018 PER ASSISTENZA SCUOLABUS</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO RIORDINO ARCHIVIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E SERIE ARCHIVIO 2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
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      <oggetto>liquidazione fatture mese di settembre ed ottobre 2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10791.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE "E ...... STATE IN CENTRO 2018"</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 SERVIZIO SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5927.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 SCUOLA MATERNA</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2207.02</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI 1° TRIM. 2018</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO SCUOLA INFANZIA MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE E MONITOR BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1031.56</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-09-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 assistenza scuolabus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>975.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO PER ASSISTENZA SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBARIO 2018 ASSISTENZA SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE ASSISTENZA SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018 ASSIETNZA SCUOLABUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>476.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>476.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO DI GARA PER IMPIANTO NATATORIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.DEL BANDO PER AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/09/2018 AL 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>327.94</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>257.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
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      <oggetto>CONTRIBUTO DI GARA ANAC PER AFFIDAMENTO GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto>
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      <oggetto>CONTRIBUTO GARA ANAC PER AFFIDAMENTO GARA PER TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE VERBALI PER ELEZIONI DEL 04/03/2018</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>213.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>IL PASTELLO SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
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          <codiceFiscale>FRNRRT65R27I968N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZINI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>01796190187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E RIORDINO CLASSIFICAZIONE ARCHIVIO  E TITOLARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA SVEGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7100.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA IMU</oggetto>
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          <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER IL TRIENNIO 2018/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA  DI ASSICURAZIONE PER LA  RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI (R.C.T)  E PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA CON LA SOCIETA' XL CATLIN INSURANCE  PER IL PERIODO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società XL Catlin Insurance</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società XL Catlin Insurance</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 ALLA DITTA INFORMA S.R.L. CON SEDE IN CAMERI (NO) ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO FABBRICATI CON LA SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI VIGEVANO  PER IL PERIODO 10.01.2018 – 10.01.2019 – RINNOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE  RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE DELL’ ENTE CON LA SOCIETA DUAL ARCH INSURANCE PER IL PERIODO 04.12.2018 – 04.12.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13199520159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13199520159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1845.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO FABBRICATI CON LA SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI VIGEVANO  PER IL PERIODO 10.01.2019 – 04.12.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO FURTO NEI FABBRICATI CON LA SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI VIGEVANO PER IL PERIODO 30.01.2018 - 30.01.2019 – RINNOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE. RINNOVO POLIZZA CON LA SOCIETA' DAS PER IL PERIODO 01.10.2018/01.10.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA DAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00220930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA DAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI CASALNOCETO (AL)- FATTURA N. 400 DEL 30.04.2018- FATTURA N. 525 DEL 31.05.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1051.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO FURTO NEI FABBRICATI CON LA SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI VIGEVANO PER IL PERIODO 30.01.2019 - 04.12.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>971.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>971.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI CASALNOCETO (AL) FATTURA N. 10 DEL 31.01.2018- FATTURA N. 154 DEL 28.02.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>971.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C., FURTO, INCENDIO, GARANZIE ACCESSORIE E INFORTUNIO CONDUCENTI  – AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER  DESTINATO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DELL' ENTE IL PERIODO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711850154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIALLOYD SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711850154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIALLOYD SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO IN FAVORE DEL SERVIZIO PRESTATO DAI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI SANTA MARIA DELLA VERSA CON CATTOLICA ASSICURAZIONI, PER IL PERIODO 21/09/2018-21/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>784.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>784.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB622F0154</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. DITTA FEP DI VOGHERA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>781.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>781.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC221CA832</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' ACE EUROPE  PER IL PERIODO 10.01.2018 - 10.01.2019 – RINNOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>ACE EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' CHUBB ASSICURAZIONE  PER IL PERIODO 10.01.2019 - 04.12.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHUBB ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHUBB ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO ANNUALE LICENZA ANTIVIRUS TREND-MICRO WORRY-FREE 20 UTENZE - ANNO 2018 - BMS SRL TORTONA (AL)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI CASALNOCETO (AL)- FATTURA N. 876 DEL 31.08.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>546.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI CASALNOCETO (AL)- FATTURA N. 762 DEL 31.07.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI CASALNOCETO (AL)- FATTURA N. 276 DEL 31.03.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>546.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZO IVECO FIAT TARGATO PC394620 CON LA SOCIETA' UNIPOL SAI PER IL PERIODO 13.02.2018 - 13.02.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>544.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI  ASSICURAZIONE R.C.A. E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO BT739MT PER IL PERIODO 27.03.2018/27.03.2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>505.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>505.50</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1197 DEL 30.11.2018  RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO DEL MESE DI NOVEMBRE 2018  DELLA SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI CASALNOCETO (AL).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>505.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI CASALNOCETO (AL)- FATTURA N. 645 DEL 30.06.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>505.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>505.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE RISCHIO R.C.A. E INFORTUNIO CONDUCENTE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO DN399VN PER IL PERIODO 19.03.2018/19.03.2019 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENIALLOYD SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711850154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIALLOYD SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>477.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD9241CD19</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA R.C.A. AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO YA917AJ E INFORTUNIO CONDUCENTE PER IL PERIODO 11.07.2018 - 10.07.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXA Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z522496E15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE - F.E.P FORNITURE ENTI LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5524B01DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA. EUROCART DI MAGGI CONSUELO &amp; C. SAS DI PIACENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Eurocart di Maggi Consuelo &amp; C. sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01446520338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurocart di Maggi Consuelo &amp; C. sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>255.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>255.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE D. M. - DITTA INFORMA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE - INFORMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI WEB DI CALCOLO IMU E TASI ANNO 2018 - SOCIETÀ  “ARTEMEDIA SRL” CON SEDE IN BISCEGLIE (BT)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI IN FAVORE DEL SERVIZIO PRESTATO DAI VOLONTARI AUTIERI PER MANUTENZIONE DEL VERDE IN AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO 03/07/2018 -  02/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI IN FAVORE DEL SERVIZIO PRESTATO DAI VOLONTARI DELL'INFO POINT DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA CON UNIPOL SAI PER IL PERIODO 30.10.2018/30.10.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3421FE98F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI C.U. ANNO 2018 - DITTA INFORMA S.R.L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D24EB5F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018 ALLA DITTA "MAGGIOLI TRIBUTI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3802.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1264AE9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTI CONGIUNTI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - DITTA MAGGIOLI SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2577218</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 100 FALDONI ARCHIVIO A FONDO CHIUSO - GRAFICHE E. GASPARI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF92455CBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO COPERTO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MORAVIA e affidamento alla Ditta Negri Massimo con sede in Santa Maria della Versa (PV).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16394.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF92455CBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>laLavori di REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO COPERTO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MORAVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16394.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32264A96A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di automezzo comunale attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01423090164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLDRATI E C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01423090164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLDRATI E C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z87212F379</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione CRE dei lavori di realizzazione muro di contenimento e recinzione della nuova area acquistata dal Comune destinata a parcheggio pubblico, e liquidazione alla Ditta Politi Costruzioni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF421F0FAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per sistemazione del Totem luminoso comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01891210187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON PAVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01891210187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON PAVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza provvisoria del cimitero di Donelasco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento della sostituzione e posa in opera delle tapparelle degli infissi della scuola dell’infanzia di Santa Maria della Versa attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604600187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604600187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA FORTUNATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento delle indagini diagnostiche dei solai dell’istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa sito in Via Moravia 7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288130212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 EMME SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01288130212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 EMME SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3795.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3795.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per lavori di edilizia da eseguirsi sugli immobili comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di una torre faro attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2510.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di riparazioni elettriche varie presso gli edifici comunali attraverso ARCA-SINTEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto del servizio di conduzione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali e del “terzo responsabile” degli stessi per la stagione invernale 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1825.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di taglio dell’erba lungo i cigli stradali nel territorio comunale attraverso ARCA-SINTEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di riparazioni elettriche varie presso gli edifici comunali attraverso ARCA-SINTEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la sistemazione idraulica dei bagni e degli spogliatoi del polo sportivo comunale di Santa Maria della Versa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per servizio di manutenzione triennale della pesa pubblica comunale
Impegno di spesa per servizio di manutenzione triennale della pesa pubblica comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1504.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA552B0BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la potatura delle piante nel territorio comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X26154A15E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione incarico professionale per la redazione di pratica di accatastamento relative a due immobili su area demaniale allo Studio Geoplan Geometri Associati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02541530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GEOPLAN GEOMETRI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02541530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GEOPLAN GEOMETRI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8024F7308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la sostituzione di un’antenna dell’impianto di videosorveglianza attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEUKOS TELEMATICA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899870065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEUKOS TELEMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi al taglio erba nel territorio comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per la sostituzione dei pluviali presso il cimitero comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314580184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>974.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>974.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per la redazione di indicazioni strutturali e relazione di calcolo relativi alla messa in sicurezza provvisoria del cimitero di Donelasco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Giorgi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212080183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Giorgi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale edile vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale edile vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di griglia e cordoli in cemento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMMI GROUP SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680280989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMMI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>874.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la sistemazione idraulica presso la Caserma dei Carabinieri di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per riparazione pesa pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>805.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z182314E2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per riparazione automezzi comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGLFRC89L17B201R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR SISTEM AUTORIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGLFRC89L17B201R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR SISTEM AUTORIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>762.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>762.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico di medico competente del lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPCGTN70D19F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOCCHIANO AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPCGTN70D19F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOCCHIANO AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per interventi di manutenzione varia presso gli immobili comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>748.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>748.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z412406B5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI ELETTRICI AL PESO PUBBLICO AD OPERA DI ELETTROIMPIANTI DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB22580417</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI ELETTRICI PRESSO IL POLO SPORTIVO AD OPERA DI ELETTROIMPIANTI DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>734.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>734.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2445CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84260F6D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per riparazione della piattaforma elevatrice installata presso la scuola dell’infanzia comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z52249C45D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per l’affidamento alla ditta Biondi srl di Alessandria del servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli immobili comunali attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z77240ABEB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale per realizzazione steccato al parco giochi comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MERLIN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z282308880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per l’affidamento alla ditta Biondi srl di Alessandria dell’incarico di rinnovo del CPI del salone polifunzionale c.d. Palazzo Pascoli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z12082D3C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione impegno di spesa per la verifica e la redazione del certificato di idoneità statica della tribuna del Campo Sportivo Comunale di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRCMRC70P24I968J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRCMRC70P24I968J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2822AFCC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583610189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z162595190</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno per acquisto materiale verniciante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C21E4555</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa relativo al canone annuo consultazione banca dati ACI-PRA. Automobile Club d’Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A25634EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione di nuovo parcheggio pubblico con accesso da via XXV Aprile - Impegno di spesa per allacciamento alla linea idrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02234900187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVIA ACQUE SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02234900187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVIA ACQUE SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD25B144A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento dell’incarico di registrazione e trascrizione di decreto dell’Agenzia del Demanio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGNNGL54A08G650R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO NOTARILE MAGNANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNNGL54A08G650R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO NOTARILE MAGNANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52497623</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno di spesa per pubblicazione sul quotidiano “La Provincia Pavese” di avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di variante parziale al PGT unitamente all’avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla V</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI E C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI E C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3B2301BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la potatura delle piante nella Piazza di Soriasco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0922DB467</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione annuale per n. 2 servoscala e n. 1 piattaforma elevatrice installati presso l’istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3521E84F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per interventi di manutenzioni e riparazioni idrauliche presso la scuola media</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMXA73P03G388P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI MAX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMXA73P03G388P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI MAX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F24C9433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale verniciate.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z21266D995</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento del controllo a campione in zona sismica sui depositi delle pratiche sismiche dell’anno 2018 – LR 33/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCNDR75L22B201P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VECCHIETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCNDR75L22B201P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VECCHIETTI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per manutenzione bagni scuole medie comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197230184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SANITERMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E2538CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione di nuovo parcheggio pubblico con accesso da via XXV Aprile - Impegno di spesa per abbattimento albero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di vestiario ad alta visibilità ed antinfortunistico per gli addetti ai servizi di manutenzione esterna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00047740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVATI UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00047740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVATI UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZED264B885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per la redazione dell’attestato di prestazione energetica relativo alla porzione di unità immobiliare Sez. A Fg. 8 particella 1247</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSSGNN68S03G388A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSINELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSSGNN68S03G388A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSINELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E246637C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 pneumatici per il mezzo comunale Fiat Daily</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230800187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GOMME DI MAZZOCCHI ANTONIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230800187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOCCHI GOMME DI MAZZOCCHI ANTONIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z68222080C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per verifiche impianto di messa terra presso Palazzo Pascoli di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02454470184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02454470184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA725038D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per riparazione del servoscala installato presso la scuola media comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00878860188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERI ENZO E FIGLIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2025EAA0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura asfalto bitumato per l’anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F256965D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per intervento di disinfestazione da calabroni presso il cimitero comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6923BCEDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico professionale per Servizi di Supporto al RUP -  verifica del progetto esecutivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON ACCESSO DALLA VIA XXV APRILE”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02107940187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. BISI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02107940187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. BISI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3024DEFC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisto di materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B SAS di Bellin &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568980039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;B SAS di Bellin &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE254D6C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di verifica biennale dell’impianto ascensore della scuola materna di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB525E9B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di pulizia dei locali siti nel palazzo municipale in P.zza Ammiraglio Faravelli, n°1 e dei locali comunale del palazzo Pascoli in P.zza Vittorio Emanuele II°, dal 01.01.2019 al 30.06.2020 alla Coop. Sociale Rosa dei Venti di</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15057.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8725CC311</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico professionale per la redazione di una variante parziale al vigente P.G.T. del Comune di Santa Maria Della Versa (Pv) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRCST71M03G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberti Cristiano Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRCST71M03G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberti Cristiano Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3524493DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto del servizio di derattizzazione annuale presso le scuole comunali di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC261FE5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la rilegatura in volumi delle determinazioni del servizio tecnico relative agli anni 2015, 2016, 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E260F8ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di manutenzione varie presso gli edifici comunali attraverso ARCA-SINTEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMHL84A12B201G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SERRAMENTI DI NEGRI MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6260F981</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dell’incarico di registrazione e trascrizione del provvedimento comunale di accorpamento al demanio stradale di porzione di terreno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGNNGL54A08G650R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO NOTARILE MAGNANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNNGL54A08G650R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO NOTARILE MAGNANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46260F7C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per lavori di sistemazione della docce degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2649.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB525E9B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno per servizio di pulizie straordinarie presso il polo sportivo comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639840188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Rosa dei Venti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB0258D078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto di vestiario ad alta visibilità ed antinfortunistico per gli addetti ai servizi di manutenzione esterna.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00047740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVATI UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00047740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVATI UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI ELETTRICI PER LO SPOSTAMENTO E LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE DELLA PALESTRA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO COPERTO PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MORAVIA AD OPERA DI ELETTROIMPIANTI DI SANTA MARIA DELLA VERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione di nuovo parcheggio pubblico con accesso da via XXV Aprile - Impegno di spesa per la costruzione degli impianti di illuminazione pubblica nel nuovo parcheggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4712.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione di nuovo parcheggio pubblico con accesso da via XXV Aprile - Impegno di spesa per la posa  di un nuovo contatore elettrico per provvedere all’illuminazione del nuovo parcheggio pubblico con accesso dalla via XXV aprile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iren Mercato S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178580997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iren Mercato S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PER INVIO ORDINATIVO DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA" CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - -DITTA GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI &amp; C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grassi Ufficio Sas di Giorgio Grassi &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grassi Ufficio Sas di Giorgio Grassi &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RETTA DEL RICOVERO SIG.RA M. N. PRESSO IL "CENTRO PAOLO VI" DI CASALNOCETO (AL)- FATTURA N. 984 DEL 30.09.2018- FATTURA N. 1091 DEL 31.10.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA - PROROGA SERVIZIO ALLA SOCIETA'"  BONSIGNORE &amp; PARTNERS INSURANCE BROKER SRL" CON SEDE IN MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX-M282N PER L'ANNO 2018 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA - CASTEL SAN GIOVANNI (PC)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON ACCESSO DALLA VIA XXV APRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASIOTTI ANGELO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILPRONTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00237300181</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
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