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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-05-02</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Santa Maria Della Versa (PV)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-05-02</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it/it-it/xml/legge190/2015</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adesione alla convenzione “Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4” – LOTTO 1”, per la fornitura di  telefonia fissa per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip spa e Telecom Italia S.p.A.- Lotto 1. Attivazione di nuova linea telefon</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP SPA E GALA SPA - LOTTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i mesi da luglio a dicembre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il mese di giungo 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i mesi di aprile e maggio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>45685.91</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per n. 2 interventi per l’anno 2015 per il servizio di lavaggio cassonetti rifiuti solidi urbani e affidamento alla ditta Broni-Stradella spa, Stradella</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4271.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 851 del 30.09.2015 integrazione retta ricovero disabile settembre 2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>507.15</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1049/EL del 31.10.2105 assistenza domiciliare minori ottobre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Compilazione modello PA04 segretario comunale Dott. Toscano</oggetto>
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          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura retta ricovero disabile novembre 2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
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      <cig>ZF216705A8</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revoca determinazione n. 100 del 02.10.2015 e aggiudicazione nuova fornitura n. 100 risme di carta per fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAXFIVE di Comi Ancilla</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06833740969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXFIVE di Comi Ancilla</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4016A50ED</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione per la raccolta delle domande dei beneficiari del contributo alle famiglie per grave disagio economico 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACLI SERVICE PAVIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01847020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACLI SERVICE PAVIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento fornitura n. 100 faldoni archivio a fondo chiuso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento servizi web di calcolo Imu e Tasi anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400000724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Art &amp; Media di Michele Piperis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400000724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Art &amp; Media di Michele Piperis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio compilazione modello PA04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D13291FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Preda d'atto affidamento servizio buffet per anifetazione patriottica "Battaglia delle Ceneri"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747860185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVIERO GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747860185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVIERO GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4603898A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 195 del 20.02.20132 a seguito sentenza proceduta fallimentare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071600189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fallimento MZ di Zaninello Marco e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02071600189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fallimento MZ di Zaninello Marco e C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE313AEA75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio caricamento, creazione e invio file telematico modello CU 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1515F36B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determinazione n. 85 del 07.09.2015 - mancata aggudicazione servizio stampa e postalizzazione TARI 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1987.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430ACBB8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento sostitutivo fattura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674800188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVIA CARRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674800188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVIA CARRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD1154A160</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico professionale per la redazione della pratica strutturale, relazione geotecnica e per la direzione lavori strutturale ed architettonica del progetto definitivo-esecutivo dell’ampliamento del cimitero del capoluogo del Comune di Santa Maria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGGLN81B03B201Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIANO GIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGGLN81B03B201Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIANO GIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9012DCF79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento della fornitura di generatore a benzina e rottamazione vecchio generatore alla Ditta Agristore Gramegna srl con sede in Broni e impegno della relativa spesa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02076390182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076390182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE9130EFFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto affidamento servizio assistenza software uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD12DEF03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico elaborazione paghe e servizi attravesro il mercato elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2841.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2841.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64130F553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto affidamento fornitura software per fatturazione elettronica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1985.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB712C0F20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto affidamento contratto di assicurazione rischio incedio fabbricati comunali periodo 10.01.2015-10.01.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA115DC97C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurazione scuolabu IVECO Daily periodo 03.09.2015-030302016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337040188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società B &amp; B Assicurazioni s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02337040188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società B &amp; B Assicurazioni s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1721.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto affidamento contratto di assicurazione rischio furto fabbricati comunali periodo 30.01.2015-30.01.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto assicurazione tutela legale Ente - rinnovo polizza periodo 01.10.2015-01.10.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00220930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00220930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture integrazione retta di ricovero disabile mesi di giugno e luglio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1055.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture marzo e aprile 2015 per integrazione retta ricovero disabile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1055.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1055.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto assicurazione R.C.A. automezzo Land Rover targato ZA676YN e infortunio conducente periodo 24.02.2015-24.02.016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cartelle intestate per determine e toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>943.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>943.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatore per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVIDNL60T01C261P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGICOPY DI DANIELE PIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto assicurazione rischio infortuni volontari gruppo Protezione Civile periodo 21.09.2015-21.09.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni Soc. Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>784.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>784.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE012C0F64</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto affidamento contratto di assicurazione per rischio elettronico periodo 10.01.2015-10.01.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE EUROPEAN GROUP LTD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC146B243</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampanti per ufficio e rilegatura delibere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>706.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>706.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA15C3921</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per servizio aggiornamento inventario comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10498380012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROLDINI SAS DI GIROLDINI DANILA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10498380012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROLDINI SAS DI GIROLDINI DANILA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>676.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD513BF450</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto assicurazione R.C.A.e  infortunio conducente Fiat Doblò taragto BT739MT periodo 27.03.2015-27.03.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2106-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F15D4DD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per fornitura una giornata assistenza ed istruzione applicativo Sicraweb tributi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z261398B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura mese di maggio 2015 retta ricovero disabile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01829840063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Centro Paolo VI Onlus</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>548.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto contratto assicurazione R.C.A. Iveco targato PC394620 periodo 13.02.2015-13.02.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura monitors e gruppi di continuità per uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto assicurazione RCA e infortunio conducente Piaggio porter targato DN399VN periodo 19.03.2015-19.03.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura faldoni per uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura assistenza domiciliare minori aprile 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>301.95</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture per assistenza domiciliare minori febbraio e marzo 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>301.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquiidazione fattura n. 893/ELdel 30.09.2015 assistenza domiciliare minori settembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquiidazione fattura n. 451/EL del 30.06.2015 assistenza domiciliare minori maggio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione polizza RCA autospazzatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Generali Italia Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Generali Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura carta per fotocopie per uffici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO BERNI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00497121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO BERNI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>231.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia fornitura n. 350 cartelle per delibere Giunta e Consiglio con Mepa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 600/EL del 31.07.2015 per assist. domiciliare minori giugno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A16DD266</cig>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto assicurazione rischio infortuni volontari Info Point</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D1380308</cig>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo dominio web gestione caselle pec</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-02-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto integrazione contratto di assicurazione R.C.A. nuovo automezzo Fiat Punto targato YA917AJ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sofware per pubblicazione informazioni su contratti pubblici e trasmisisone all'Anac</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Polizza assicurazione R.C. piscina comunale periodo 14.07.2015-14.07.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio trasmissione telematica CU 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01540680038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Informa s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>preda d'atto affidamento servizio aggiornamento banche dati - Abbonamento triennale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per servizio elaborazione dati avvisi accert. Ici, Imu e Tarsu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02388480341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02388480341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. SERVIZI s.a.s. di Filippo Magistrali e C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto servizio consulenza Iva anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSNDA60T58G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASCHINI NADIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSNDA60T58G388Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASCHINI NADIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto affidamento servizio assistenza domiciliare minori tramite CUC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferimento servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa periodo 01.01.2015-31.12.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12194930157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonsignore &amp; Partners Insurance broker srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura software rilevazione presenze impegno di spesa e affidamento incarico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 699/EL del 31.08.2015 assist. domiciliare minori giugno 2015 e fatt. n. 986/EL del 31.10.2015 integraz. retta ottobre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>850.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d'atto proroga tecnica contratto servizio assistenza domiciliare periodo 01.01.2015-31.03.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341140182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <cig>XC81410ACB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di componenti di giochi per esterno installati presso il parco giochi comunale attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIATTO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02765910134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIATTO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8A1410AC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale edile vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura di potatore telescopico attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01965350182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAMEGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di n. 20 cartelli con insegna personalizzata attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO SEGNAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO SEGNAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di cartelli di divieto di caccia e cartelli di segnaletica stradale attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02492290180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANGEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02492290180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANGEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura di prodotti vernicianti attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI S.A.S. DI AZZALINI FRANCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura di prodotti vernicianti attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00649410180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COLORI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di n. 1 specchio parabolico attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ditta Euro Segnal Srl di San Genesio ed Uniti (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO SEGNAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO SEGNAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XE112DCFBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di n. 50 cartellette prestampate attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ditta F.E.P. di Cisi G. &amp; C. Sas (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X35165CCEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di marche segnatasse attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X89165CD05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per la fornitura di n. 4 cassettiere attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>571.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X121410AC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per fornitura energia elettrica immobile sito in Piazza Marconi 1 – ditta ENEL Servizio Elettrico spa con sede legale in viale Regina Margherita 125, Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X0D12DCF76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti cimiteriali alla ditta Broni-Stradella spa, con sede in Stradella</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XB816FEC52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione dell’ingresso del cimitero del capoluogo alla Ditta Hallulli Anvi con sede in Stradella e impegno della relativa spesa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01950560183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLULLI AVNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01950560183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLULLI AVNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XEB165CCF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento degli interventi urgenti di manutenzione e pulizia del fosso di Moglialunga in Santa Maria della Versa. Ditta FARAVELLI F.LLI SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9B105E8F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per lavori vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per lavori vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico professionale per i lavori di riqualificazione urbana della Piazza Vittorio Emanuele II attraverso ARCA-SINTEL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>VCRLRT46T26I237T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCRLRT46T26I237T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCESI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico professionale per la redazione di pratica di accatastamento relative a due immobili su area demaniale allo Studio Geoplan Geometri Associati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02541530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GEOPLAN GEOMETRI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02541530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GEOPLAN GEOMETRI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-21</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e redazione del piano di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per i lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo del Comune di Santa Mari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PSIMTT84A08B988V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISA MATTEO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSIMTT84A08B988V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISA MATTEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per intervento di manutenzione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01899870065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEUKOS TELEMATICA SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899870065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEUKOS TELEMATICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2015/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5943.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIORDINO E SCARTO ARCHIVIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01625750185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLI AIRONI COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO PER MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06909181007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMOLI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MOBILE PER BIBLIOTECA</oggetto>
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          <codiceFiscale>10316580157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNARREDI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10316580157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNARREDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione stato finale relativo al servizio di  sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel territorio del comune di Santa Maria della Versa, per la stagione invernale 2014/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Politi s.n.c di Politi Marco e c.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione stato finale relativo al servizio di  sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel territorio del comune di Santa Maria della Versa, per la stagione invernale 2014/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>Az. Agr. Bosco Longhino</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Az. Agr. Bosco Longhino</ragioneSociale>
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      <oggetto>Liquidazione stato finale relativo al servizio di  sgombero neve e spargimento sabbia/sale nel territorio del comune di Santa Maria della Versa, per la stagione invernale 2014/2015.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Az. Agr. Bosco Longhino</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO ALUNNI MARZO, APRILE E MAGGIO 2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO ALUNNI GIUGNO E SETTEMBRE 2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>542.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento del servizio di riparazione meccanica dello scuolabus comunale Iveco Daily targato CH071BX alla Ditta Autovalversa di Bigoni M. e Nucilli D. con sede in Santa Maria della Versa e impegno della relativa spesa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>364.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESA D'ATTO IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA DNEWS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento del servizio di sostituzione della batteria elettrica dell’automezzo comunale Land Rover in dotazione al gruppo comunale di protezione civile alla Ditta Autovalversa di Bigoni M. e Nucilli D. con sede in Santa Maria dell</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>157.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento del servizio di riparazione meccanica del mezzo comunale Iveco Daily 35/10 alla Ditta Autofficina Galleani Giuseppe di Montù Beccaria e impegno della relativa spesa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALLEANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00828720185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLEANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di riparazione e manutenzione degli impianti idraulici degli edifici comunali alla Ditta Quantelli Giovanni con sede in Canneto Pavese e impegno della relativa spesa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>QNTGNN61L09C261W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUANTELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QNTGNN61L09C261W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUANTELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento del servizio di smaltimento della sabbia derivante dallo spazzamento stradale alla ditta Broni-Stradella spa, Stradella per l’anno 2015 e relativo impegno di spesa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di manutenzione elettrica degli immobili comunali alla Ditta Comaschi Luigi con sede in Santa Maria della Versa e impegno della relativa spesa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di manutenzione delle caldaie installate presso la palestra della scuola media ed il polo sportivo alla Ditta Torti Ugo Alberto con sede in Montecalvo Versiggia e impegno della relativa spesa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5233.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5233.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5056.91</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBARIO 2015 REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2015</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA MEDIA</oggetto>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1328.14</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LIQUIADAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO 2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1188.64</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>liquidazione fattura mese di giugno 2015 refezione scolastica</oggetto>
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          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>517.68</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO INFORMATICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTI STIVIGLIE E BICCHIERI PER MENSA SCOLASTICA</oggetto>
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      <oggetto>CAQUISTO MOBILE E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO INFANTILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>282.38</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFFICI DEMOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>VERCESI DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERCESI DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>214.95</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE MITA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>162.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>134.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>RILEGATURA REGISTRI STATO VCIVILE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO CANONE HOSTING SITO DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALLE VERSA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>BTTMRC79M31M109F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI ALTRAVISTA DI BOATTI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>SGUAZZINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00999020183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGUAZZINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PER PERGAMENE MATRIMONI CIVILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA LA VERSA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516090188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA LA VERSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2015- 2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02151120181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAVALLE GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24705.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE "E... STATE IN PIAZZA"</oggetto>
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          <codiceFiscale>01992360188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFESERCENTI PAVIA</ragioneSociale>
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      <cig>X621410AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di sistemazione strade interpoderali danneggiate a seguito di eventi calamitosi protrattisi dal 31.05.2011 al 10.06.2011</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15771.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15771.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X870EDC97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione I acconto alla Società EBNER srl società uni personale per progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di  MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE -  PROGRAMMA 6000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XBF154A16D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per lavori di rimozione lastre di amianto e rifacimento manto di copertura presso l’autorimessa comunale in Piazza Ammiraglio Faravelli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314580184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314580184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X870EDC97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione II acconto alla Società EBNER srl società uni personale per le prestazioni professionali inerente i lavori di  MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE -  PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, riguardanti la DL e sicurezza in fase di esecu</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9B105E8F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione CRE dei lavori di sostituzione dei serramenti della Caserma dei Carabinieri del Comune di Santa Maria della Versa e liquidazione alla Ditta Negri esecutrice dei lavori.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9016.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X1A0C13AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione alla Società EBNER srl società uni-personale per saldo progettazione esecutiva e acconto DL dei lavori di consolidamento e ripristino delle sezioni di deflusso del reticolo idrico minore a salvaguardia del capoluogo e delle infrastruttur</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A0780968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione saldo per la redazione degli atti relativi alla variante parziale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSTNDR84M26B201P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA SISTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRMMDL58A49I237E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gramegna Maria Adele</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSTLCU89E27B201M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisti Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SSTLCU89E27B201M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisti Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X951410AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa presunto per fornitura di carburante per trazione automezzi comunali – Stazioni di Servizio di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>KBSDNS84T26Z100G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KABASHI DENIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4906.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X6D1410AC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia del Municipio di Santa Maria della Versa per 6 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TICINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TICINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4815.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X870EDC97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione III° acconto alla Società EBNER srl società uni personale per le prestazioni professionali inerente i lavori di  MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE -  PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, riguardanti la DL e sicurezza in fase di ese</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4472.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X1A0C13AC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione alla Società EBNER srl società uni-personale del saldo finale per le competenze tecniche inerenti i lavori di consolidamento e ripristino delle sezioni di deflusso del reticolo idrico minore a salvaguardia del capoluogo e delle infrastru</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X870EDC97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione FINALE alla Società EBNER srl società uni personale per le prestazioni professionali inerente i lavori di  MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE -  PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, riguardanti la DL e sicurezza in fase di esecuzion</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3328.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X73165CCF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura di piante attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSOPGS52S14G535X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Losio Pier Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSOPGS52S14G535X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Losio Pier Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X0D165CCEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per rifacimento di parte del camminamento in autobloccanti presso il Cimitero di Donelasco di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi alla potatura degli alberi nel territorio comunale attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali e del “terzo responsabile” degli stessi per la stagione invernale 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per lavori di manutenzione di Palazzo Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per interventi di manutenzione e posa aghi antipiccioni presso la scuola media comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi alla potatura di piante nel territorio comunale attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LSOPGS52S14G535X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Losio Pier Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSOPGS52S14G535X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Losio Pier Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2375.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di componenti di giochi per esterno installati presso il parco giochi comunale attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02765910134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIATTO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02765910134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIATTO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070390188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBNER SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X64154A169</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per lavori di rimozione lastre di amianto e rifacimento manto di copertura presso bar del campo sportivo comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314580184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314580184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1832.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1832.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XA01410ACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio di taglio dell’erba lungo i cigli stradali nel territorio comunale attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia della fornitura di materiale edile vario attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602990184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGESTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X451410AC8</cig>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per acquisizione in economia di servizi relativi al taglio erba nel territorio comunale attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ditta Castagna Gabriele di Santa Maria della Versa (PV)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556420188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X6912DCFBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per interventi di manutenzione elettrica degli edifici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341460186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMASCHI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1126.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di n. 2 porte interne e sistemazione portoncino esterno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00462010182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valizia F.lli falegnameria</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00462010182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valizia F.lli falegnameria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per adeguamento normativo impianto fotovoltaico installato presso le scuole medie di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02203800186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atena Soluzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02203800186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atena Soluzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1045.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per la sostituzione, installazione e messa in funzione del pannello solare installato presso la piscina comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QNTGNN61L09C261W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUANTELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QNTGNN61L09C261W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUANTELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per taratura con masse certificate e acquisto gettoni per la pesa pubblica di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione dell’incarico affidato all’Ing. Sclavi Daniele  per il collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato realizzate nell’ambito dei lavori di consolidamento sponde e ripristino delle sezioni di deflusso del reticolo idrico m</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLDNL63T18I968C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCLAVI DANIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLDNL63T18I968C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCLAVI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>959.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>959.63</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno per realizzazione nuovo impianto elettrico nei locali adibiti a garage in uso alla protezione civile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELLAFIORE CARLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLCRL56L26H614L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLAFIORE CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione per la riparazione palizzata cimitero comunale del capoluogo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524020185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI COSTRUZIONI E RISTRUTTRAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per intervento di sostituzione del regolatore climatico per la caldaia presso la scuola materna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077620181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGINI GRAZIANO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02077620181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGINI GRAZIANO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2010-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XCE165CCFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto e montaggio n. 6 pneumatici invernali per lo Scuolabus comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.42</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa a consuntivo per spurgo e pulizia stazione di sollevamento Fraz. Soriasco</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01575910185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SNC DI RICCARDI ADRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575910185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SNC DI RICCARDI ADRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
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      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione periodica estintori installati nei fabbricati e automezzi comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00795190198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.E. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00795190198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.E. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>538.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per verifiche impianto di messa terra presso la scuola media ed elementare di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02454470184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02454470184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8612DCFB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione e riparazione spazzatrice comunale. Ditta O.R.M.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00439790189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.M.A.M. S.N.C. DI SCHINELLI ADRIANO E MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00439790189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.R.M.A.M. S.N.C. DI SCHINELLI ADRIANO E MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto del servizio di derattizzazione annuale presso le scuole comunali di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144540180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A. DI POCATERRA NADIA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X85165CCEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per sostituzione pneumatici – Fiat Punto polizia locale – Ditta AUTO VAL VERSA SNC di Bigoni M. e Nuccilli D.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>282.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XDA1410ABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per interventi di manutenzione e pulizia del fosso di Via Roma facente parte del reticolo idrico minore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9112DCFBE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X0312DCFB5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per controllo e sostituzione di salvavita guasto del palazzetto comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695860187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GIORGI PIER ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XC3165CCF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento del servizio si pulizia straordinaria di Palazzo Pascoli attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TICINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TICINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4C12DCFC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per riparazione maniglione antipanico presso palazzo Pascoli e biblioteca e sostituzione serratura esterna presso palazzo Pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2010-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X14154A16B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per analisi verifica di presenza di amianto in manto di copertura del Cimitero del Capoluogo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314580184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314580184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALATRONI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X0E12DCFBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per acquisto marmo lavorato – Ditta Marmi e Graniti Alberti di Montu’ Beccaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRCVTI75R31C261R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmi e Graniti Alberti di Vercesi Vito</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRCVTI75R31C261R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marmi e Graniti Alberti di Vercesi Vito</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X2E165CD01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di riparazione di n. 1 stampante attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XAE12DCFB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per sostituzione della scheda di accensione della caldaia comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTGBR79T18F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI UGO ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XC412DCFC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X81154A162</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per intervento di manutenzione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899870065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEUKOS TELEMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899870065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEUKOS TELEMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF01410ACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione intervento di assistenza tecnica computer</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XB812DCF78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura asfalto e tout-venant da utilizzare da parte del servizio manutenzione strade – liquidazione alla ditta I.C.E.S. srl di Arena Po.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157230182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici del Municipio di Santa Maria della Versa per 6 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TICINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286740188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TICINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento di interventi di manutenzione presso la palestra della scuola media attraverso ARCA-SINTEL.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798520183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDN DI DELLAFIORE NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assunzione impegno di spesa e affidamento degli interventi di manutenzione della strada in Loc. Villanova attraverso ARCA-SINTEL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206530180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAVELLI FRATELLI DI FARAVELLI VITTORIO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa tagliando automezzo Land Rover Defender in dotazione alla gruppo locale di Protezione Civile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12739130156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12739130156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di manutenzione cestini e fornitura staffe per la fontana presso piazza Foro Boario del Comune di Santa Maria della Versa alla Ditta Officina Pini sas con sede in Santa Maria della Versa e impegno della</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferimento incarico Notaio Dott. Boiocchi Marco per donazione terreno al Comune di Santa Maria della Versa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BCCMRC68T11B201V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOIOCCHI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCMRC68T11B201V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOIOCCHI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per riparazione automezzo comunale Fiat Doblò targato BT739MT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGLFRC89L17B201R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR SISTEM AUTORIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGLFRC89L17B201R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR SISTEM AUTORIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presa d’atto dell’affidamento degli interventi di manutenzione idraulica presso gli edifici comunali alla Ditta Verdi Paolo con sede in Stradella e impegno della relativa spesa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01649210182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01649210182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prenotazione impegno di spesa per servizio di ritiro e smaltimento rifiuti fitosanitari per l’anno 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599690185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONI STRADELLA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per lavorazione marmo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PIRAS LAVORAZIONE MARMI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00801230186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAS LAVORAZIONE MARMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione automezzi comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>519.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
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      <cig>X47154A170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione automezzi comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>184.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per intervento di manutenzione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-09</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per manutenzione scuolabus comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539110185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO VAL VERSA S.N.C. DI BIGONI M. E NUCILLI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XBD1410AC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno di spesa per asfaltatura del tratto stradale compreso tra Via Garibaldi e Via Cavallari in Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01163010182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zandalasini Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01163010182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zandalasini Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2011098CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711760189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6418042FCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento dei lavori di AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI SANTA MARIA DELLA VERSA alla ditta Bolognesi Franco di Castana</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695700185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNESI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429330182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695700185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNESI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81230.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>587066847D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione II° SAL dei lavori di MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE -  PROGRAMMA 6000 CAMPANILI e liquidazione alla Ditta appaltatrice Aroldi Fratelli S.n.c.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00702800194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AROLDI F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00702800194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AROLDI F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497428.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140396.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>58468079C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione CRE dei lavori di CONSOLIDAMENTO SPONDE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RETICOLO IDRICO MINORE A SALVAGUARDIA DEL CAPOLUOGO E DELLE INFRASTRUTTURE” in Comune di Santa Maria della Versa (PV) e liquidazione finale alla Ditta app</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02392630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERUTTI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02392630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERUTTI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136323.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95357.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>60221947B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione atti di contabilità finale e CRE dei lavori di SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MORAVIA liquidazione a saldo alla ditta appaltatrice Officina Pini di Pini Edoardo e C. SAS di Santa Maria della Versa</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMSM58L24G388Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02236290181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA PINI DI PINI EDOARDO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67332.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67332.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>58468079C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione II° SAL corrispondente al finale dei lavori di CONSOLIDAMENTO SPONDE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL RETICOLO IDRICO MINORE A SALVAGUARDIA DEL CAPOLUOGO E DELLE INFRASTRUTTURE” in Comune di Santa Maria della Versa (PV) e liqui</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02392630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERUTTI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02392630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERUTTI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136323.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40966.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>587066847D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01484840184</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvazione SAL finale e CRE dei lavori di MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE -  PROGRAMMA 6000 CAMPANILI e liquidazione alla Ditta appaltatrice Aroldi Fratelli S.n.c. – Via Benedetto Cairoli 191 – 26041 Casalmaggiore (CR)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00702800194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AROLDI F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00702800194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AROLDI F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411285.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36197.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>